
Báo Cáo Quý III Hòa Phát: Nợ Vay Tăng Mạnh “Nâng Cánh” Đại Dự Án Dung Quất 2, Lợi Nhuận Vẫn Bứt Phá
Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố bức tranh tài chính quý III với những điểm sáng về hiệu quả kinh doanh, dù tổng nợ vay tài chính tiếp tục tăng mạnh. Đây là hệ quả tất yếu của chiến lược đầu tư quy mô lớn vào Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 – dự án trọng điểm đang định hình tương lai của tập đoàn.
Theo báo cáo tài chính quý III, tổng nợ vay tài chính của Hòa Phát đã tăng gần 17% so với thời điểm đầu năm, hiện chiếm 76% vốn chủ sở hữu. Trong quý, tập đoàn đã chi trả hơn 812 tỷ đồng tiền lãi vay, tương đương mức chi phí ấn tượng 8,8 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là quý thứ 5 liên tiếp ghi nhận sự tăng trưởng về nợ vay, một diễn biến đã nằm trong dự báo và kế hoạch của ban lãnh đạo nhằm tài trợ cho dự án Dung Quất 2.
Tại phiên họp thường niên năm 2024, Chủ tịch Trần Đình Long khẳng định dự án Dung Quất 2 sẽ được cân đối tài chính hài hòa: một nửa từ vốn tự có và một nửa từ vốn vay. Giám đốc Tài chính Phạm Thị Kim Oanh cũng trấn an các nhà đầu tư khi dự báo đỉnh nợ sẽ đạt vào cuối năm 2025, đồng thời cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ nợ vay dưới mức vốn chủ sở hữu, đảm bảo an toàn tài chính cho tập đoàn.
Khu liên hiệp sản xuất Hòa Phát Dung Quất 2, tọa lạc tại Quảng Ngãi, là siêu dự án với quy mô 280 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 85.000 tỷ đồng và công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) mỗi năm. Đây là yếu tố then chốt giúp Hòa Phát củng cố vị thế dẫn đầu ngành thép khu vực.
Tính đến ngày 30/9, chi phí xây dựng dở dang của dự án là 35.422 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với quý trước. Đáng chú ý, tài sản cố định của tập đoàn đã tăng vọt 60%, đạt 104.711 tỷ đồng, cho thấy một phần quan trọng của nhà máy đã được hạch toán và chuẩn bị đi vào hoạt động. Các hạng mục chính của dự án đã hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành thương mại.
Bất chấp áp lực từ nợ vay, sức khỏe tài chính tổng thể của Hòa Phát vẫn vững vàng. Tổng tài sản của tập đoàn đạt 246.171 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi dồi dào, gần 28.000 tỷ đồng, cho thấy khả năng thanh khoản tốt. Quản lý hàng tồn kho cũng hiệu quả khi giảm hơn 400 tỷ đồng, còn 45.623 tỷ đồng.
Trong quý III, Hòa Phát ghi nhận doanh thu ấn tượng 36.794 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng các mặt hàng chủ lực như thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng và thép chất lượng cao tăng mạnh 21%, đạt 2,5 triệu tấn. Lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng mạnh mẽ 28,6% lên 6.087 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng, cao hơn 33% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Hòa Phát đạt 111.031 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 65% mục tiêu doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của năm, khẳng định khả năng vượt kế hoạch.
Là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình, với hơn 93% doanh thu đến từ mảng thép cốt lõi.
Sau khi hoàn thiện Dung Quất 2, tập đoàn đã có kế hoạch triển khai nhà máy sản xuất thép ray và thép hình ngay tại Dung Quất, dự kiến sẽ đưa sản phẩm thép ray ra thị trường vào năm 2027, mở rộng danh mục sản phẩm và chiếm lĩnh thêm phân khúc thị trường.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.